一、预算收支
(一)2024年预算收入共计4,200,000.00元,其中仲裁费预算收入4,200,000.00元。
(二)2024年预算支出共计3,650,000.00元。
1、主营业务成本费用1,300,000.00元;
2、税金费用30,000.00元;
3、宣传广告费用100,000.00元;
4、管理费用300,000.00元;
5、固定资产140,000.00元;
6、工会经费100,000.000元;
7、事业发展基金 400,000.00元;
8、学习、培训、考察费用110,000.00元;
9、外聘教授授课费用20,000.00元;
10、信息化建设费用 500,000.00元;
11、装修费用 50,000.00元;
12、新办公楼租金 600,000.00元;
二、预算执行情况
(一)2024年实际收入额共计7,129,734.50元。
(二)2024年实际支出额共计4,602,062.4元。
1、主营业务成本费用1,856,515.23元;较去年增长。
2、税金费用107,258.39元;较去年增长。
3、宣传广告费用84,157元;较去年增长。
4、管理费用638,124.68元;较去年增长。(含办公费、邮寄订报费、会务费、差旅费、业务招待费、维护费)
5、固定资产437,925.60元;较去年增长。
6、工会经费88,500.00元;较去年降低。
7、事业发展基金 712,787元;较去年增长。
8、学习考察费 75,198.5元;较去年降低。
9、新办公楼租金 601,596;较去年增长。